logo  
Centrum
Pomocy

Jak wygenerować korektę deklaracji VAT-7 w programach DGCS System?

Opublikowany w: Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System Księga Handlowa DGCS System Ewidencja VAT Ewidencja VAT

user

Nikola clock 14-07-2023

Od 1 października 2020 r. został całkowicie zniesiony obowiązek składania deklaracji VAT-7/VAT-7K. W przypadku jednak, gdy urząd skarbowy zażąda złożenia korekty deklaracji potwierdzającej rozliczenie podatku VAT za okres sprzed października 2020 roku, należy złożyć ją na formularzu, na jakim deklaracja została złożona po raz pierwszy.

W celu wygenerowania korekty deklaracji VAT-7/VAT-7K w programach księgowych DGCS System należy przejść na zakładkę Rozliczenie z US>Deklaracje>VAT 7/VAT 7K

 

 

Po wybraniu odpowiedniej deklaracji (VAT-7 albo VAT-7K) pojawi się okno, w którym należy wskazać okres, za jaki będzie generowana korekta, a następnie kliknąć OK.

 

 

W kolejnym kroku należy wskazać wersję deklaracji, na której będzie składana korekta (korektę składamy na takim samym formularzu, na jakim była składana pierwotna deklaracja)

 

 

W przypadku wyboru wersji 21. program wyświetli komunikat:

 

 

Następnie program wyświetli okno z deklaracjami, z których mogą zostać przeniesione dane. Jeśli nie chcemy nic przenosić, klikamy opcję Nie przenoś.

Dalej zostanie wyświetlony formularz deklaracji VAT-7, gdzie należy zaznaczyć kropką pole 'korekta deklaracji' oraz sprawdzić poprawność wprowadzonych danych.

 

 

Jeśli dane się zgadzają można przystąpić do wysłania deklaracji do urzędu skarbowego, klikając w górnej części okna opcję E-Deklaracje>Wyślij E-deklarację.