VAT OSS (One Stop Shop) to procedura mająca za zadanie jak najbardziej możliwe uproszczenie rozliczania należnego podatku VAT w całej Unii Europejskiej.
Dodawanie dokumentów w procedurze VAT OSS odbywa się na zakładce Zapis dokumentu>Ewidencja sprzedaży OSS. Przed wprowadzeniem takiego dokumentu należy jednak na zakładce Słowniki>Kontrahenci przy kontrahencie w Danych podstawowych uzupełnić pola Kraj oraz Symbol.
Następnie należy uzupełnić słownik stawek VAT o wartości, jakie w danym kraju obowiązują. Wykonać to należy na zakładce Konfiguracja>Stawki VAT poprzez użycie z prawej strony opcji Nowy i uzupełnienie danych odpowiednio, np.:
Po uzupełnieniu należy kliknąć Zapisz z prawej strony okna. Takie wprowadzenie stawki spowoduje, że pojawi się ona w tabeli stawek w oknie Zapis dokumentu>Ewidencja sprzedaży OSS.
Poza wprowadzeniem wartości w odpowiedniej stawce należy uzupełnić pola takie jak:
* Nr dowodu księgowego
* Dane kontrahenta
* Zdarzenie gospodarcze
* Daty dokumentu
Po uzupełnieniu danych należy kliknąć z prawej strony Zapisz. Wprowadzony dokument będzie wykazywany na wydruku 'Rejestr Sprzedaży VAT OSS', który wygenerować można na zakładce Przegląd>Ewidencja VAT z prawej strony tego okna
albo na zakładce Raporty>Wydruki/Raporty>katalog Ewidencja VAT
Program nie posiada deklaracji VIU-DO ani nie można z poziomu programu wygenerować pliku z danymi do deklaracji VIU-DO. Dane te zawiera wydruk rejestru VAT OSS.